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    安徽自考网> 试题题库列表页> 注册会计师在审计应付账款时,应实施函证程序的有 ( )

    2021年4月审计学

    卷面总分:     试卷年份:2021    是否有答案:   

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    试题序号

    注册会计师在审计应付账款时,应实施函证程序的有 ( )

    • A、被审计单位的内部控制较为薄弱
    • B、被审计单位没有定期与供应商对账
    • C、被审计单位应付账款存在借方余额
    • D、被审计单位应付账款余额的账龄较长
    • E、审计人员认为被审计单位的职员有舞弊嫌疑
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    在选用审计方法时,审计人员必须遵循的原则有 ( )

    • A、应与审计收费水平相适应
    • B、应与审计的特定目的相适应
    • C、应与审计主体的性质和任务相适应
    • D、应与审计方式或审计工作的地点相适应
    • E、应与被审计单位的具体条件和实际需要相适应

    下列属于总体审计策略的内容是 ( )

    • A、审计方向
    • B、风险评估程序
    • C、计划实施的进一步审计程序
    • D、计划实施的其他审计程序

    注册会计师审计的最本质特性是 ( )

    • A、真实性
    • B、独立性
    • C、合法性
    • D、政策性

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