• 欢迎来到安徽自考网!为考生提供安徽自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以安徽教育考试院www.ahzsks.cn为准。

联系我们:  19305518756

2604自考报名时间预计8

距2604自考考试时间44

考生服务:

  • 报名报考|
  • 考试安排|
  • 扫码小程序选择报考专业

    进入在线做题学习

    查看了解自考专业

    查询最新政策公告

    进入历年真题学习

    安徽自考网> 试题题库列表页> 下列属于总体审计策略的内容是 ( )

    2021年4月审计学

    卷面总分:     试卷年份:2021    是否有答案:   

    答题卡
    收起答题卡 ^

    试题序号

    下列属于总体审计策略的内容是 ( )

    • A、审计方向
    • B、风险评估程序
    • C、计划实施的进一步审计程序
    • D、计划实施的其他审计程序
    上一题 下一题

    更多题目 请在 下方输入框 内输入要搜索的题目:

    企业内部控制的目标不包括 ( )

    • A、审计风险处在低水平
    • B、财务报告的可靠性
    • C、经营的效率和效
    • D、在所有经营活动中遵守法律法规的要求

    某药业公司规定只有董事长和总经理两把钥匙同时开启,才能打开内置产品秘方的保险桓,此项措施属于内部控制中的 ( )

    • A、实物控制
    • B、控制环境
    • C、信息处理控制
    • D、业绩评价控制

    注册会计师在审计应付账款时,应实施函证程序的有 ( )

    • A、被审计单位的内部控制较为薄弱
    • B、被审计单位没有定期与供应商对账
    • C、被审计单位应付账款存在借方余额
    • D、被审计单位应付账款余额的账龄较长
    • E、审计人员认为被审计单位的职员有舞弊嫌疑

    扫码查看答案

    扫码查看试题答案

    扫码小程序选择报考专业

    进入在线做题学习

    查看了解自考专业

    查询最新政策公告

    进入历年真题学习